金税三期背景下的税务风险管控
TAX RISK MANAGEMENT UNDER THE BACKGROUND OF GOLDEN TAX-III SYSTEM
全面了解金税三期的强大功能与作用及最新的税务政策;把握金税三期全面上线后企业经营活动中的税务风险区域;掌握金税三期全面上线后增值税。
价       格 : 欢迎咨询
课程时间 : 长期
课程地点 : 全国
培训对象 : 财务总监、 财务经理、 其它财务及税务相关的人员
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金税三期背景下的税务风险管控

TAX RISK MANAGEMENT UNDER THE BACKGROUND OF GOLDEN TAX-III SYSTEM


一、课程对象

1.财务总监、

2.财务经理、

3.其它财务及税务相关的人员


二、课程收益

1.全面了解金税三期的强大功能与作用及最新的税务政策

2.把握金税三期全面上线后企业经营活动中的税务风险区域

3.掌握金税三期全面上线后增值税、企业所得税、个人所得税风险管控方法

4.掌握税务风险管控与税务稽查应对的措施

5.掌握2018年5月1日增值税税率调整后应对的措施


课程大纲

1.企业经营中不得不面对的税务风险问题
1)什么是税?为什么要交税?
2)中国有多少个税种?
3)企业经营活动中面临的税务问题有哪些?
4)纳税人有哪些权利义务
5)税收违法违规的后果

2.金税三期如何对企业经营行为实施严密监控
1)“金税工程”的“前世今生”
2)金税三期的主要功能介绍
3)金税三期主要纳税评估与预警指标异常分析
4)金税三期比对比异常如何处罚?
5)案例分析:为什么自扫门前雪不行了?必须从整个供应链角度考虑税务风险与经营风险问题
6)案例分析:虚开增值税票1.6亿!再完美的账务处理也难掩盖(虚构销售业务对外虚开增值税发票违法犯罪案件)

3.金税三期与增值税风险控制
1)案例分析:上游企业的税务问题如何影响公司的税务风险与经营风险?
2)案例分析:下游企业的税务问题如何影响公司的税务风险与经营风险?
3)案例分析:发票在企业整个供应链中的作用及涉税风险

4.金税三期与企业所得税风险控制
1)金税三期对收入确认的影响
2)金税三期对成本费用列支的影响
3)金税三期对企业所得税特殊事项的影响
4)所得税有哪些优惠?
5)如何与上下游企业配合控制所得税风险?

5.金税三期与个人所得税风险控制
1)金税三期对个人所得税的全面监控
2)费用报销方式取得收入
3)股权转让等特殊交易涉及的个人所得税
4)如何进行个人所得税筹划

6.2019年税务稽查动向与应对方案
1)2019年税务稽查方向与稽查重点
2)稽查选案的新方法
3)利用大数据对纳税人的经营行为进行分析获取税务稽查线索与证据
4)国地税机关对营改增纳税人以前营业税的清理
5)国地税机关对营改增纳税人以前增值税问题的清理
6)普通发票涉税问题的清理

7.国地税合并对纳税人的影响分析
1)国地税合并的原因?
2)国地税合并后对纳税人有哪些好处?
3)国地税合并后企业应该关注的重点及对策?

8.金税三期与企业经营模式的调整
1)企业税务问题是如何产生的?
2)金税三期对企业经营活动的挑战

9.2018年5月1日后需要执行的增值税新政的解读
1)降低制造业等行业增值税税率,
2)提高小规模纳税人年销售额标准,
3)对先进制造业等行业符合条件的企业一次性退还留抵进项税额
4)增值税纳税申报比对从3月1日延迟到5月1日后的原因及对纳税人的影响
5)讨论:如何应对增值税税率调整?

10.2019年度其它相关的税务政策及要求
1)8月1日起全国范围内100%办税大厅同时办理所有税收业务
2)公益性捐赠支出税前结转扣除政策明确,汇算清缴马上要用

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